1. 会計士による「内部統制特別監査報告書」受領日: 2026/05/06 2. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した期間: 2025/01/01~2025/12/31 3. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した理由: 「台湾証券取引所株式会社有価証券上場審査基準」第34条の規定に基づき実施 4. 「内部統制特別監査報告書」の内容を申告・公告した日: 2026/05/06 5. 意見の種類: 無限定適正意見 6. その他記載すべき事項(内部統制特別監査報告書の全文は、公開情報観測ステーションで閲覧できます。パス:企業統治/内部統制特別区/内部統制監査報告書): なし
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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