1. 公認会計士による「内部統制受託業務報告書(内部統制特別審査報告書)」の取得日:115/04/16 2. 公認会計士への内部統制受託業務報告書の作成委託期間:114/01/01~114/12/31 3. 公認会計士への内部統制受託業務報告書の作成を委託した理由: 当社は台湾イノベーション板(TIB)の上場企業であり、主管機関の規定に基づき実施するものである。 4. 「内部統制受託業務報告書」の内容の申告・公告日:115/04/16 5. 意見の種類:無保留意見 6. その他記載すべき事項(内部統制受託業務報告書の全文は、公開資訊観測站(MOPS)にて閲覧可能。パス:コーポレート・ガバナンス/内部統制専区/内部統制審査報告):なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:合規|報告
  • 原文内の日付:115/04/16 / 114/01/01~114/12/31