1. 会計士による「内部統制特別審査報告書」の取得日:2026年5月14日 2. 会計士に内部統制特別審査報告書の発行を委任した対象期間:2025年1月1日~2025年12月31日 3. 会計士に内部統制特別審査報告書の発行を委任した理由:主管機関の規定に従い実施するため 4. 「内部統制特別審査報告書」の内容を申告・公告した日:2026年5月14日 5. 意見の種類:無限定結論 6. その他記載すべき事項(内部統制特別審査報告書の全文は公開資訊観測站で閲覧できます。パス:公司治理/内部控制専区/内部控制審査報告):なし
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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