1. 会計士による「内部統制特別監査報告書」取得日:2026年4月30日 2. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した期間:2025年1月1日~2025年12月31日 3. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した理由:主管機関の規定に従い実施するため 4. 「内部統制特別監査報告書」の内容を申告・公告した日:2026年4月30日 5. 意見の種類:無限定適正意見 6. その他記載すべき事項(内部統制特別監査報告書の全文は、公開情報観測ステーションにて閲覧可能です。パス:企業統治/内部統制専門エリア/内部統制監査報告書):なし
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:調査